為深入推進我港反腐倡廉工作,根據(jù)湛江市國資委治理商業(yè)賄賂工作的部署,2006年9月上旬,集團公司紀(jì)委書記勞毅帶領(lǐng)檢查組,對13個二級單位的物資采購工作進行專項檢查。
這次檢查是以國家有關(guān)法律法規(guī)和集團的物資管理辦法為依據(jù),認(rèn)真查找各單位物資采購中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。檢查的內(nèi)容包括采購管理制度、采購操作、采購合同、采購監(jiān)管、廢舊物資處理5個方面,重點檢查和糾正是否存在不按規(guī)定辦事、違規(guī)操作、收受賄賂等方面問題。
通過聽取匯報、組織座談、查閱資料等多種形式,檢查組針對各二級單位存在物資采購審批核決權(quán)限不明確、不按規(guī)定程序操作、合同簽訂不夠嚴(yán)密以及檔案管理不規(guī)范等問題提出整改意見和建議。
檢查組要求各二級單位以本次檢查為契機,加強物資基礎(chǔ)工作管理,認(rèn)真檢查和糾正物資采購工作中有法不依、有章不循等問題,強化各級管理人員和物資管理部門依法依規(guī)開展物資采購工作的意識,不斷提高依法采購、廉潔采購的自覺性,推進全港物資采購工作持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
日前,各二級單位針對檢查中存在的問題,積極采取措施,認(rèn)真整改,不斷健全和完善物資管理采購制度。(黃國鋒)